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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-05-25 14:20

那我們是18000租進(jìn)來13000租出去,中間的5000元怎么核算呢。

暖心 追問

2017-05-25 14:26

虧損的計入什么呢

暖心 追問

2017-05-25 14:33

就這樣什么都不用寫嗎

宋生老師 解答

2017-05-25 13:46

您好!你這個不能當(dāng)做資產(chǎn),只能當(dāng)做公司租了房子。借管理費(fèi)用-房租 /維修費(fèi) 貸現(xiàn)金 
轉(zhuǎn)出去的時候借現(xiàn)金等 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

宋生老師 解答

2017-05-25 14:21

您好!這個18000以后作為你們的這項(xiàng)成本,13000作為收入。5000是虧損

宋生老師 解答

2017-05-25 14:29

你好!不用單獨(dú)做賬。

宋生老師 解答

2017-05-25 14:35

你好!是的。到時候結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就行

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您好!你這個不能當(dāng)做資產(chǎn),只能當(dāng)做公司租了房子。借管理費(fèi)用-房租 /維修費(fèi) 貸現(xiàn)金 轉(zhuǎn)出去的時候借現(xiàn)金等 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-05-25 13:46:06
你好!你現(xiàn)在是要沖嗎? 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款28000 然后剩2000掛在其他應(yīng)付上面
2017-08-30 14:43:12
借 長期待攤費(fèi)用貸銀行存款 完工攤銷, 預(yù)付款 借預(yù)付賬款貸銀行存款
2019-11-17 12:48:22
您好 借:長期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-股東 借:其他應(yīng)付款-股東 貸:實(shí)收資本
2021-03-21 11:25:53
你好,學(xué)員 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
2022-03-28 10:26:59
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