老師,公司的外賬,銀行賬的金額都是要跟銀行對賬單 問
必須要對賬一致才能結(jié)賬的 答
收益所有人備案是什么東西,是每個公司都要做嗎 問
同學(xué),你好 “收益所有人相關(guān)備案”是指對最終擁有或?qū)嶋H控制某一主體的自然人或組織進(jìn)行的信息登記。 是每個公司都要做嗎 是的 答
老師,我現(xiàn)在入職了一家超市(一般納稅人),我想了解一 問
您好,咱們這有服務(wù)業(yè)的課程,可以看看這個的 答
我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,勞務(wù)派遣,已經(jīng)選擇了差額計 問
全額開票那個不能開5% 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
和無業(yè)務(wù)往來的第三方開票屬于虛開發(fā)票,是違法的,沒有 “哪個項(xiàng)目更好” 的說法,會面臨罰款、補(bǔ)稅甚至刑事責(zé)任。缺發(fā)票應(yīng)找真實(shí)業(yè)務(wù)合作方要票,或按規(guī)定匯算清繳調(diào)整,絕不能虛開。 答

①借:管理費(fèi)用_社保 979.09 管理費(fèi)用_公積金 140貸:應(yīng)付職工薪酬_社保 979.09 應(yīng)付職工薪酬_公積金 140 ②借:應(yīng)付職工薪酬_工資 497.16 貸:其他應(yīng)付款 497.16 ③借:管理費(fèi)用_職工薪酬 497.16 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 497.16 18年少做了以上分錄,怎么調(diào)賬啊?
答: 你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
計提:借:管理費(fèi)用-工資19960,貸:應(yīng)付職工薪酬_工資:19960.借:管理費(fèi)用_社保費(fèi)(單位部分)8870.4,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi):8870.4 借:管理費(fèi)用-公積金(單位部分)2393 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金2393
答: 你好,工齡工資460元沒加入計提,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我平時計提社保借管理費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-社保應(yīng)付職工薪酬-公積金,計提工資就借管理費(fèi)用-工資貸職工薪酬-工資,發(fā)放工資就借應(yīng)付職工薪酬-工資貸庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)收款-個人繳納部分,這樣對吧?
答: 您好,這樣也是可以的。










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


