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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-24 08:53

借;銀行存款    長期應(yīng)收款  貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費   
借;銀行存款   貸;長期應(yīng)收款  2000(做33.5個分錄)

一笑而過 追問

2017-05-24 16:02

@鄒老師:我現(xiàn)在知道車的全款是89640元,客戶已付首付款27000元,余款分期33.5個月付款,公司沒有開收入發(fā)票請問如何寫會計分錄呢?

鄒老師 解答

2017-05-24 16:06

你好,就是上面的分錄處理      
發(fā)票需要按規(guī)定開具

一笑而過 追問

2017-05-24 16:07

@鄒老師:我公司是做內(nèi)帳的。外帳這筆是不做的,所以有沒發(fā)票都沒關(guān)系的,有張客戶轉(zhuǎn)帳存入卡中的單據(jù)。

鄒老師 解答

2017-05-24 16:08

內(nèi)帳你就可以作為費用核算啊

一笑而過 追問

2017-05-24 16:10

@鄒老師:做為什么費用核算呢?做費用核算又應(yīng)如何寫會計分錄呢?但是確實是收入呀

鄒老師 解答

2017-05-24 16:15

借;銀行存款 長期應(yīng)收款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費  
借;銀行存款 貸;長期應(yīng)收款 2000(做33.5個分錄)

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借;銀行存款 長期應(yīng)收款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借;銀行存款 貸;長期應(yīng)收款 2000(做33.5個分錄)
2017-05-24 08:53:03
你好, 具體是什么業(yè)務(wù)呢
2020-08-02 12:25:43
一、預(yù)付時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 二、報銷時 借:管理費用——辦公費 貸:預(yù)付賬款 三、付尾款時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2018-08-25 11:16:17
同學(xué)您好 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2023-09-20 01:06:02
你好,具體是關(guān)于余款的什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)呢? 是銷售貨物,有部分余款沒有收回嗎?
2022-03-30 19:13:44
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