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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-05-23 23:30

就是我接前面一個(gè)會(huì)計(jì)的賬我在快賬里建的賬,余額表最后合計(jì)一欄不一樣,因?yàn)榻o我的余額表本年利潤有余額是在借方表示虧損,而我建賬是因?yàn)榭熨~里本年利潤沒有借方就貸方填的負(fù)數(shù),最后余額表合計(jì)數(shù)不一樣,快賬老師說科目是對(duì)的就不會(huì)有什么影響,老師你說對(duì)嗎??

可兒 追問

2017-05-23 23:36

我做五月的賬,從五月開始建賬的

可兒 追問

2017-05-24 14:15

不錄試算不平衡的老師

方老師 解答

2017-05-23 23:22

你是指怎么不一致。

方老師 解答

2017-05-23 23:33

你是從什么時(shí)候建的賬,本年利潤一般沒有余額。

方老師 解答

2017-05-24 06:49

五月建賬本年利潤不錄期初余額

方老師 解答

2017-05-24 14:20

錄到未分配利潤就可以。

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相關(guān)問題討論
根據(jù)你本期 發(fā)生的總的借方金額合計(jì)的。
2019-05-26 15:27:40
你這個(gè)是全年的科目余額表嗎?
2017-02-27 18:25:58
同學(xué)你好 其他應(yīng)付款是你賬上的本期發(fā)生額,看一級(jí)科目累計(jì)發(fā)生額或者本期發(fā)生額。
2021-12-24 14:39:20
資產(chǎn)類科目期末余額=期初余額%2B借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額
2020-05-01 10:38:05
你好,你統(tǒng)計(jì)的方式不對(duì) 應(yīng)該按照各個(gè)一級(jí)科目的金額來統(tǒng)計(jì) 比如銀行存款下面還有二級(jí)科目建行農(nóng)行,你重復(fù)統(tǒng)計(jì)之后求和肯定不等。不然不會(huì)出現(xiàn)這樣的問題
2020-02-15 19:15:43
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