
零售業(yè)公對(duì)公轉(zhuǎn)賬付貨款,付款方必須要索要發(fā)票入賬嗎
答: 你好,是的,是這樣的
超市零售業(yè)3月20號(hào)賣的貨,客人3月30號(hào)來索要發(fā)票,之前怎么怎么入賬,開發(fā)票了 又怎么寫分錄
答: 你好 之前 借:發(fā)出商品,貸:庫存商品 借:庫存現(xiàn)金等科目,貸:預(yù)收賬款 開發(fā)票了 借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:發(fā)出商品
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
遇到這么一筆業(yè)務(wù):公司2個(gè)公戶,發(fā)票上打的是中行,付款的時(shí)候是用另一個(gè)銀行付出去,這樣的發(fā)票入賬,有問題嗎?
答: 你好!只要是對(duì)方單位名下賬戶都可以的
請(qǐng)問,購買設(shè)備零部件,前期預(yù)付款,掛了預(yù)付款,是零部件已入庫,未開具發(fā)票,如何入賬?
老師您好,去年的一張發(fā)票入賬時(shí)應(yīng)該記 貸 預(yù)付賬款,錯(cuò)記成了 貸 應(yīng)付賬款,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么更正呢?
老師您好,去年的一張發(fā)票入賬時(shí)應(yīng)該記 貸 預(yù)付賬款,錯(cuò)記成了 貸 應(yīng)付賬款,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么更正呢?

