四川某地有兩家大型酒廠A和B,他們都是獨(dú)立核算的 法人企業(yè),A企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)糧食白酒,以當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的玉米為 原料進(jìn)行釀造,A企業(yè)每年要向B企業(yè)銷售1.5億元,計(jì) 5000萬(wàn)公斤的糧食白酒。B企業(yè)以A企業(yè)生產(chǎn)的糧食白酒 為原料,生產(chǎn)系列藥酒,藥酒銷售額為2.5億元。經(jīng)營(yíng)過(guò) 程中,B企業(yè)由于缺乏資金和技術(shù),無(wú)法經(jīng)營(yíng)下去,準(zhǔn)備破 產(chǎn)。此時(shí)B企業(yè)欠A企業(yè)貨款 5000 萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)估,B企業(yè) 的資產(chǎn)恰好為5000萬(wàn)元。已知,糧食類白酒的消費(fèi)稅稅率 20%,定額稅率0.5元/斤。目前有兩種納稅方式,一種是 A、B兩企業(yè)按照正常的購(gòu)銷價(jià)格進(jìn)行繳納消費(fèi)稅款,一種 是以購(gòu)并的形式,按照原材料加工的方式進(jìn)行繳納稅款。 請(qǐng)問(wèn)從消費(fèi)稅納稅籌劃的角度考慮該選擇哪種方案?
學(xué)堂用戶hxtuj5
于2022-06-22 18:10 發(fā)布 ??2521次瀏覽
- 送心意
魯老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-06-22 19:23
合并前應(yīng)納消費(fèi)稅款 A廠應(yīng)納消費(fèi)稅TA=20000×20%+5000×2×0.5=9000(萬(wàn)元) B廠應(yīng)納消費(fèi)稅TB=25000×10%=2250(萬(wàn)元) 合計(jì)應(yīng)納稅款=9000+2250=11500(萬(wàn)元);;;合并后應(yīng)納消費(fèi)稅款為: A廠應(yīng)納消費(fèi)稅TA*= 25000×10%=2500(萬(wàn)元) 合并后節(jié)約消費(fèi)稅=11500-2500=9000(萬(wàn)元) 結(jié)論: 合并可以遞延部分稅款。合并前,企業(yè)A向企業(yè)B提供的糧食酒,每年應(yīng)該繳納消費(fèi)稅9000萬(wàn)元,增值稅3400萬(wàn)元。合并后稅款的一部分可以遞延到藥酒銷售環(huán)節(jié)繳納(消費(fèi)稅從價(jià)計(jì)征部分和增值稅),獲得遞延納稅好處;另一部分稅款(從量計(jì)征的消費(fèi)稅稅款)則免于繳納
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2022-06-22 19:23:54

您好,
無(wú)差別平衡點(diǎn)增值率:比較兩類納稅人稅負(fù)相同的增值率
設(shè)一般納稅人適用增值稅稅率為13%,小規(guī)模納稅人的征收率為3%,令兩類納稅人稅負(fù)相同,則有:
(不含稅銷售額-不含稅購(gòu)進(jìn)額)×13%=不含稅銷售額×3%
(不含稅銷售額-不含稅購(gòu)進(jìn)額)/不含稅銷售額=3%/13%=23.08%
若增值率<23.08%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕;反之,選擇小規(guī)模納稅人較為有利。
2022-09-29 15:21:48

你好,一般納稅人如果月不超過(guò)10萬(wàn),免增值稅
2021-07-28 16:41:57

A
應(yīng)納稅額=銷售額×比例稅率C
應(yīng)納稅額=銷售數(shù)量×定額稅率
D
應(yīng)納稅額=銷售額×比例稅率%2B銷售數(shù)量×定額稅率
2021-04-24 19:21:51

你好
請(qǐng)就具體問(wèn)題提問(wèn)?
2021-10-08 14:00:36
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