
老師,我們是小規(guī)模銷售行業(yè),為了促進合作,老板同意給某公司虛開發(fā)票30萬,收6個點的稅,我算了一下,根本算不過賬來,我們交增值稅、附加稅,還要花錢找廠家開進項發(fā)票,還有企業(yè)所得稅,這樣下去可怎么辦呀?而且開票內容也不真實,我好無奈呀
答: 你好,這種情況一般只能是按老板的意思來開具了
老師您好,我司16年的買的進項發(fā)票(虛開發(fā)票),然后在17年這樣被稅局查出來,同年做了進項轉出,也補繳納了增值稅,現(xiàn)在稽查局又查到,說當時只做了進項轉出進了成本,現(xiàn)在要補企業(yè)所得稅,那我目前該怎么寫分錄
答: 補交企業(yè)所得稅時 借:未分配利潤 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,企業(yè)2017年6月取得虛開發(fā)票,抵扣了增值稅,8月做了進項稅轉出,請問還要補所得稅嗎?
答: 你好,學員,這個已經(jīng)進項轉出的話,是不需要的


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2022-06-21 10:25
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