
之前年度應(yīng)交稅金下的已交稅金有余額-630,現(xiàn)在想把這個(gè)余額結(jié)平,怎么調(diào)賬呢貸方負(fù)數(shù),相當(dāng)于是多交了,之前不知道怎么沒結(jié)平余額
答: 你好,多交了就計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的借方就是正確的啊
之前年度應(yīng)交稅金下的已交稅金有余額-630,現(xiàn)在想把這個(gè)余額結(jié)平,怎么調(diào)賬呢?
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已交稅金的余額怎么處理
答: 你好 借:應(yīng)交稅—未交增值稅,貸:銀行存款。這樣三筆分錄時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅就沒有期末余額了。
是不是只要銀行余額 應(yīng)交稅金的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 已交稅金是對(duì)的 是不是帳就沒問題
應(yīng)交稅金已知上個(gè)月余額 本月進(jìn)項(xiàng)。本月已交稅金 本月銷項(xiàng) 怎么算本月余額
已交稅金借方余額如何沖銷,沒有以前的明細(xì),只有一個(gè)期初數(shù),又看不出來是哪里錯(cuò)了,這個(gè)應(yīng)該要如何調(diào)賬

