老師好,我想問一下有關(guān)合并報表的部分: 在做合并報表抵消分錄的時候,會將互負債權(quán)債務(wù)的應(yīng)收應(yīng)付等科目進行抵消,在合并當年年末順理成章我是可以理解的,但是在第二年的年末做抵消分錄的時候,調(diào)整年初的金額僅僅只調(diào)整了年初未分配利潤,但是對年初合并報表的應(yīng)收應(yīng)付這種互負債權(quán)債務(wù)的科目金額沒有抵消,所以我想問一下第二年的合并報表的年初數(shù)是延用前一年的年末數(shù),還是說每年進行抵消來編表,如果是后者的話,那不調(diào)整期初應(yīng)收應(yīng)付等科目是不是就存在問題呢?
everybody
于2022-06-19 08:22 發(fā)布 ??675次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-06-19 08:34
你好,債權(quán)債務(wù)抵消是根據(jù)當年余額抵消的。
如果沒有余額,那么就不存在抵消分錄。
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你好,債權(quán)債務(wù)抵消是根據(jù)當年余額抵消的。
如果沒有余額,那么就不存在抵消分錄。
2022-06-19 08:34:08

你好,你單位利潤表是什么格式,怎么還有年初未分配利潤呢?
未分配利潤是資產(chǎn)負債表項目啊
2019-06-27 16:40:53

你好!是的。是要一致的。
2019-06-13 14:35:54

那你1月末的未分配利潤數(shù)就是-394989.21%2B39542.5=-355446.71,公式就是未分配利潤年初數(shù)?凈利潤=未分配利潤的期末數(shù)
2020-02-12 14:29:53

你好!
1...
年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末是300?
-200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
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