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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-05-21 11:26

在你們公司組裝好還是在客戶現(xiàn)場組裝。

夢潔 追問

2017-05-21 11:45

@方老師:自己公司組裝,一般就是購進,然后銷售,這次相當(dāng)于要組裝,不知道分錄如何做?

方老師 解答

2017-05-21 11:47

組裝復(fù)雜嗎?不復(fù)雜的話銷售的時候可以直接按配套成本出庫。 
復(fù)雜的話成本要加上相關(guān)的組裝費用。

夢潔 追問

2017-05-21 13:54

@方老師:不復(fù)雜,那怎么做分錄呢,比如購入路由器硬件、路由器軟件,簡單組裝好直接對外銷售,如何做分錄???麻煩寫個分錄。老師

方老師 解答

2017-05-21 14:44

借銀行存款或應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品-明細

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相關(guān)問題討論
在你們公司組裝好還是在客戶現(xiàn)場組裝。
2017-05-21 11:26:53
你好,學(xué)員 借銷售費用業(yè)務(wù)招待費 貸銀行存款
2022-03-24 18:02:33
一、采購?fù)素?,分錄是?借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 二、銷售退貨的人錄是: 借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費—— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 負數(shù) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸:庫存商品 負數(shù)
2020-11-27 14:59:47
你好,借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款、
2020-07-06 15:34:09
借;預(yù)付賬款 貸銀行存款 借;庫存商品 貸;委托加工物資
2017-03-30 11:35:20
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