
201704月藍字發(fā)票已抵扣:借:銷售費用-網(wǎng)絡廣告9433.96借:進項566.04貸:預付賬款10000201709月購買方我方只有紅字信息表:借:進項566.04貸:進項轉出566.04201709的是不是錯了?現(xiàn)在應該怎樣調(diào)賬?分錄是?
答: 你好,對的是的不對的,整個發(fā)票都需要紅沖。
上個月錯把預付賬款寫記成了銷售費用 怎么紅沖
答: 您好,最簡單的方法,上月這個分錄紅沖,再做正確科目的分錄,賬就自然調(diào)整過來了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借銷售費用_車輛費貸預付賬款借銷售費用_車輛費 借財務費用(現(xiàn)金折扣)貸預付賬款對不對老師?借銷售費用_車輛費180 貸財務費用0.85(現(xiàn)金折扣)預付賬款179.15等待解答
答: 對的


雪云微 追問
2022-06-17 17:35
郭老師 解答
2022-06-17 17:38