我5月頭上申請了留底退稅,那個表上是算到4月底,我?guī)?wù)上把這筆收到的,做借:銀行存款、貸:進項稅額轉(zhuǎn)出,5月末我單位又銷售了一些商品,那這個銷項稅要足額交了,這個銷項稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?請教一下,謝謝
偶爾,小澎湃
于2022-06-17 10:07 發(fā)布 ??630次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-06-17 10:09
你好; 你只有銷項稅了嗎 ? 你進項稅本期沒有; 也沒有多的留抵進項稅了哇; 我好判斷科目
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?你好;? 你只有銷項稅了嗎 ? 你進項稅本期沒有; 也沒有多的留抵進項稅了哇; 我好判斷科目? ?
2022-06-17 10:09:41

你好,是的您的處理。您好,是的,您的處理是正確的。
2022-05-12 14:20:21

你好,不需要的,因為進項也沒有抵扣
2017-10-09 10:25:01

進項稅額轉(zhuǎn)出是企業(yè)經(jīng)常會發(fā)生的事情,其財務(wù)處理分錄如下:
發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:
借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用)
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時:
借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
繳納:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
貸:銀行存款
2019-08-03 17:38:35

借:費用類科目(如管理費用)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-04-23 09:51:21
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偶爾,小澎湃 追問
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