資料:某企業(yè)2018年12月發(fā)生以 圖像采集中(1)/8日,車間領用乙材料用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品,計12 000元,編制了如下會計分錄,并已據(jù)以登記入賬: 借:制造費用 12 000貸:原材料 12000 (2)20日,一批材料驗收入庫,實際采購成本8 300元,填制的會計分錄如下,并據(jù)以登記入賬: 借:原材料8800貸:在途物資8800 (3)28日,張三出差回來退回多余用現(xiàn)金500元,編制的會計分錄如下,并據(jù)以登記入賬:借:庫存現(xiàn)金 50 貸:其他應收款--張三 50 要求:說明以上錯賬性質及應使用的更正方法,并對錯賬進行更正。

學堂用戶d8waft
于2022-06-16 19:43 發(fā)布 ??986次瀏覽
- 送心意
會子老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,ACCA
2022-06-16 21:52
1、科目錯了
借:生產(chǎn)成本 12000
貸:制造費用 12000
2、數(shù)據(jù)錯了
借:在途物資 500
貸:原材料 500
3、數(shù)據(jù)錯誤
借:庫存現(xiàn)金 450
貸:其他應收款 -張三 450
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1、科目錯了
借:生產(chǎn)成本 12000
貸:制造費用 12000
2、數(shù)據(jù)錯了
借:在途物資 500
貸:原材料 500
3、數(shù)據(jù)錯誤
借:庫存現(xiàn)金 450
貸:其他應收款 -張三 450
2022-06-16 21:52:11
借:銷售費用-差旅費2800,其他應收款200貸:其他應收款3000
2017-02-20 09:15:02
你好!不對,是出納交接嗎?只做交接表不做賬務處理
2016-10-01 22:11:52
您好!是的。
2017-06-13 09:55:22
只有以股東名義存入公戶,注明投資款,才能作為實收資本的
2017-05-07 12:37:20
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會子老師 解答
2022-06-16 21:57