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送心意

秦楓老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師,稅務(wù)師

2022-06-16 09:08

需要發(fā)票才可以扣除, 從個人哪里購買如果單次金額小于500元可以開具收據(jù) 備注姓名 身份證號碼 ,但是同一個個人賣家不可以一個月多次開具收據(jù),從個體戶或者公司購買菜品,誰后續(xù)開具發(fā)票,誰蓋章,且這是必須要有發(fā)票才可以稅前扣除,收據(jù)只能作為附件,沒有發(fā)票,匯算要調(diào)增!

孫希良 追問

2022-06-16 09:15

我們單位有內(nèi)部食堂,有食品經(jīng)營許可證,不獨立于單位核算的。請問這類收據(jù),是我們的食堂開給單位的,還是賣菜面油的人開給單位的呢?

秦楓老師 解答

2022-06-16 10:18

內(nèi)部職工食堂  采購的食材 你收集的發(fā)票要直接抬頭開給你們單位 

孫希良 追問

2022-06-16 10:27

如果對方?jīng)]有發(fā)票,可以開具收據(jù)么,有什么要求么

秦楓老師 解答

2022-06-16 10:31

如果單次500元以下的話,開收據(jù),備注姓名和身份證號碼,不需要發(fā)票,可以稅前扣除,如果是500元以上的開收據(jù),但是不可以稅前扣除。

秦楓老師 解答

2022-06-16 10:31

收據(jù)上面沒有什么要求,金額,財務(wù)章,然后最好附一個清單。

孫希良 追問

2022-06-16 10:49

您說的這個蓋財務(wù)章的收據(jù),是誰給誰開具的呢?

秦楓老師 解答

2022-06-16 10:53

同學(xué)你好,首先你們食堂的經(jīng)營管理模式是,你們僅僅是這個公司的食堂,所有成本費用都是拿到公司報銷,還是說公司給你撥付款項,你要開收據(jù),開發(fā)票給公司,你在外面采購的材料,他們把發(fā)票開給你,你們食堂一個獨立的納稅人公司。

孫希良 追問

2022-06-16 11:01

是這樣,食堂不獨立核算,但是有食品經(jīng)營許可證,名稱為xx食堂。所有成本費用都在單位的報銷,這樣食堂的花銷該怎么樣處理呢

秦楓老師 解答

2022-06-16 11:04

那我前面說的都沒有問題,你直接讓那些給你給你提供菜油的的企業(yè)直接開票或者收據(jù),你供貨單位收據(jù)蓋財務(wù)章。

孫希良 追問

2022-06-16 11:06

沒有任何章,就是閑散的小商小販呢?對收據(jù)有什么要求呢?可以一直在這個人地方買么

秦楓老師 解答

2022-06-16 11:07

沒有章也沒有關(guān)系,我不說了嗎,如果是500元以下的,只要有收據(jù),上面寫上身份證號碼和姓名,就可以稅前扣除,不要發(fā)票,如果金額是500元以上的,如果對方提供不了發(fā)票,你也可以收據(jù)給公司報銷,但是公司這一塊他不能稅前扣除,第二年他要做納稅調(diào)增。

孫希良 追問

2022-06-16 11:29

老師,您說的公司撥付款項,是個什么流程

秦楓老師 解答

2022-06-16 12:08

我一開始以為你們食堂是獨立的,每一次公司會撥付款項給你們,你們給公司開票。

孫希良 追問

2022-06-16 13:41

單位食堂辦理的食品經(jīng)營許可證有什么用呢?

秦楓老師 解答

2022-06-16 14:00

同學(xué)你好,抱歉,這個我沒有涉及過,不太清楚。

孫希良 追問

2022-06-16 14:16

還有500的標(biāo)準(zhǔn)是在一個人那里不滿500就可以吧?個人小販賣東西的

秦楓老師 解答

2022-06-16 14:21

是的 小商小販 單次不超過500元。

孫希良 追問

2022-06-16 16:38

1、單位食堂辦理統(tǒng)一午飯卡,員工交的餐費統(tǒng)一交到財務(wù)會計部,由綜合管理部進行充值。
賬務(wù)處理:
借:現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)付款-職工食堂代收款 
2、一般情況下,職工繳納的餐費很少,單位給予補貼。如,員工每次消費一餐2元,但實際成本可能是5元,所以單位會補貼一部分,一般是按每人每天5元補貼,財務(wù)會計部每月將每位員工補貼的餐費并入工資表,然后再扣除,掛賬“其他應(yīng)付款”。
3、核定一定的備用金,主要根據(jù)日常買菜等沒票的雜支費用,假如核定為5000元,日常的買油、面等大額的有發(fā)票的,直接到財務(wù)部報銷。
賬務(wù)處理:
借:其他應(yīng)付款-職工食堂代收款
貸:現(xiàn)金    
日常買菜5000元快花完時,憑借買菜的清單(日常支出買菜經(jīng)過相關(guān)部門人員審批)到財務(wù)部報銷。
賬務(wù)處理:
借:其他應(yīng)付款-職工薪酬
貸:現(xiàn)金 
這樣處理加強了食堂管理控制,防止亂花錢,另外,職工食堂補助計入到工資總額內(nèi),相當(dāng)于代收款,既規(guī)避了個人所得稅的問題,也解決了企業(yè)所得稅的問題。

孫希良 追問

2022-06-16 16:54

請逐條講解一下吧,以及分錄

秦楓老師 解答

2022-06-16 16:58

這個是你們公司財務(wù)制定的食堂管理財務(wù)制度和規(guī)范么 ?

孫希良 追問

2022-06-16 17:13

不是的,是會計學(xué)堂的一個回答,我沒有看懂,所以問問

秦楓老師 解答

2022-06-16 17:21

這個分錄 主要是核算員工充卡 公司內(nèi)部食堂模式  員工上交的餐費 統(tǒng)一充值到飯卡上 
比如第一個分錄   由食堂充值的時候  現(xiàn)金增加  其他應(yīng)付款增加 其他應(yīng)付款視同給公司代收 后續(xù)要交給公司  

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需要發(fā)票才可以扣除, 從個人哪里購買如果單次金額小于500元可以開具收據(jù) 備注姓名 身份證號碼 ,但是同一個個人賣家不可以一個月多次開具收據(jù),從個體戶或者公司購買菜品,誰后續(xù)開具發(fā)票,誰蓋章,且這是必須要有發(fā)票才可以稅前扣除,收據(jù)只能作為附件,沒有發(fā)票,匯算要調(diào)增!
2022-06-16 09:08:32
您好,食堂其核算仍必須符合國家稅法規(guī)定,所有的采購活動必須取得正規(guī)發(fā)票。否則,稅務(wù)機關(guān)在以后的稅務(wù)檢查中,不合規(guī)單據(jù)將不得在企業(yè)所得稅稅前扣除,將做所得稅應(yīng)納稅調(diào)增處理,并予以處罰。
2019-09-25 09:14:49
你好,從個人哪里買的嗎 有星系信息嗎,個人身份證號碼等五百以內(nèi)的可以
2019-11-18 20:39:48
你好,沒有發(fā)票的,做福利費正常做賬就可以啊,如果你們想抵扣企業(yè)所得稅,你們?nèi)コ械臅r候可以讓他給你開上發(fā)票。
2021-05-17 09:36:42
對于單位食堂從路邊攤買菜,沒有發(fā)票的情況,是否可以用收據(jù)報銷,則要看具體的報銷規(guī)定,以及當(dāng)時該攤主是否向報銷方出具了收據(jù)。 如果該攤主留存了發(fā)票或者收據(jù),且能夠提供有效的報銷材料,那么在合法的情況下,這筆費用是可以報銷的。但是,如果攤主沒有出具收據(jù)或者收據(jù)的真實性無法得到保證,那么該攤主就可能無法得到報銷。 因此,單位應(yīng)該規(guī)定,在購買日常資料或者物品時,必須要出具正規(guī)發(fā)票或者可以提供有效的收據(jù),以保證其費用的正常報銷。 此外,單位也可以通過設(shè)立財務(wù)管理策略,對對于采購物品、服務(wù)等報銷進行有效的審批流程。強化財務(wù)審批程序,也能夠有效控制采購支出,盡量減少報銷的不必要的支出開支。 拓展知識:財務(wù)審批流程是指企業(yè)在購買物品或服務(wù)時進行費用審批的整個流程,避免財務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)不恰當(dāng)?shù)闹С?。財?wù)審批流程從財務(wù)預(yù)算準(zhǔn)備到費用付款完成整個過程,要求每一步都要進行審批,有助于企業(yè)在支出投入的同時,確保投入的效益最大化。
2023-02-25 23:28:52
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