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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-06-15 19:51

您好
(1)9月1日從中星公司購進甲材料15000千克,每千克25元;乙材料8500千克,每千克15元。甲乙材料價款共計502 500元,增值稅額85 425元,取得增值稅專用發(fā)票。支付運費47 00元,增值稅額5170元,取得增值稅專用發(fā)票。貨款、 運費及稅金已用銀行存款支付(運費按材料重量比例分攤)。材料尚在途中。
借:在途物資-甲  15000*25+4700*15000/(15000+8500)=378000
借:在途物資-乙  8500*15+4700*8500/(15000+8500)=129200
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  85425+5170=90595
貸:銀行存款 378000+129200+90595=597795
(2) 9月10日從中星公司購進丙材料4500千克,每千克50元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款225 000元,增值稅額38 250元:對方代墊運費2 800元,增值稅稅額308元,取得增值稅專用發(fā)票??铐椌捎蒙虡I(yè)匯票結(jié)算,企業(yè)開出并承兌半年期商業(yè)承兌匯票一張,材料尚在途中。

借:在途物資-丙 225000+2800=227800
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額    38250+308=38558
貸:應(yīng)付票據(jù) 227800+38558=266358
(3) 9月12日以銀行存款向海河工廠預(yù)付乙材料貨款196 000元。
借:預(yù)付賬款 196000
貸:銀行存款 196000
(4) 9月23日企業(yè)收到海河工廠發(fā)運的乙材料。并驗收入庫。該批材料的買價180 000元,增值稅額30600元;對方代墊運費2 500元,增值稅額275元,除沖銷原預(yù)付貨款196000元外,不足部分用銀行存款補付。
借:原材料-乙  180000+2500=182500
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  30600+275=30875
貸:預(yù)付賬款 196000
貸:銀行存款  182500+30875-196000=17375
(5)從中星公司購進的材料全部驗收入庫。

借:原材料-甲 378000
借:原材料-乙 129200
借:原材料-丙 227800
貸:在途物資-甲  378000
貸:在途物資-乙  129200
貸:在途物資-丙  227800

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您好 (1)9月1日從中星公司購進甲材料15000千克,每千克25元;乙材料8500千克,每千克15元。甲乙材料價款共計502 500元,增值稅額85 425元,取得增值稅專用發(fā)票。支付運費47 00元,增值稅額5170元,取得增值稅專用發(fā)票。貨款、 運費及稅金已用銀行存款支付(運費按材料重量比例分攤)。材料尚在途中。 借:在途物資-甲? 15000*25%2B4700*15000/(15000%2B8500)=378000 借:在途物資-乙? 8500*15%2B4700*8500/(15000%2B8500)=129200 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? 85425%2B5170=90595 貸:銀行存款 378000%2B129200%2B90595=597795 (2) 9月10日從中星公司購進丙材料4500千克,每千克50元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款225 000元,增值稅額38 250元:對方代墊運費2 800元,增值稅稅額308元,取得增值稅專用發(fā)票??铐椌捎蒙虡I(yè)匯票結(jié)算,企業(yè)開出并承兌半年期商業(yè)承兌匯票一張,材料尚在途中。 借:在途物資-丙 225000%2B2800=227800 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ? 38250%2B308=38558 貸:應(yīng)付票據(jù) 227800%2B38558=266358 (3) 9月12日以銀行存款向海河工廠預(yù)付乙材料貨款196 000元。 借:預(yù)付賬款 196000 貸:銀行存款 196000 (4) 9月23日企業(yè)收到海河工廠發(fā)運的乙材料。并驗收入庫。該批材料的買價180 000元,增值稅額30600元;對方代墊運費2 500元,增值稅額275元,除沖銷原預(yù)付貨款196000元外,不足部分用銀行存款補付。 借:原材料-乙? 180000%2B2500=182500 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? 30600%2B275=30875 貸:預(yù)付賬款 196000 貸:銀行存款? 182500%2B30875-196000=17375 (5)從中星公司購進的材料全部驗收入庫。 借:原材料-甲 378000 借:原材料-乙 129200 借:原材料-丙 227800 貸:在途物資-甲? 378000 貸:在途物資-乙? 129200 貸:在途物資-丙? 227800
2022-06-15 19:51:08
同學你好 借固定資產(chǎn)300000 借進項39000 借費用3000 借進項270 貸銀行存款 2.借固定資產(chǎn) 借進項 借費用 借進項 貸銀行存款
2021-11-06 00:10:17
你好;? ? ? 你們用匯票去支付 貨款的話 。 這個 貼現(xiàn)手續(xù)費是你公司來承擔嗎? ?
2022-01-20 09:47:30
同學你好 你的問題是什么
2023-12-22 12:56:01
你好,請問你想問的問題具體是??
2024-01-15 09:08:22
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