14年多交了6萬的所得稅,在2016年第三季度的時(shí)候抵了6萬,本來是要交16萬的,現(xiàn)在只交了9萬,那做賬的時(shí)候怎么處理?抵以前所得稅的賬務(wù)怎么體現(xiàn)?
李佳
于2017-05-18 22:24 發(fā)布 ??787次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2017-05-18 23:00
以前多交的時(shí)候是沒有享受優(yōu)惠政策,2014年的時(shí)候計(jì)提數(shù)和繳納數(shù)是一致的,沒有余額的,那我現(xiàn)在要怎么處理?
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您好,多交的所得稅原來是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅借方余額掛著的吧。如果是的話,2016年計(jì)提所得稅的時(shí)候,就是借:所得稅,16萬元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,16萬元,這時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅的貸方余額是10萬元,再交9萬元時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅9萬元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,9萬元,這時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅的貸方余額是1萬元。賬上就是這樣體現(xiàn)的。申報(bào)報(bào)表上在已交稅金欄填寫6萬元,就體現(xiàn)出來了。
2017-05-18 22:31:23

不用的
你沒有計(jì)提吧
2020-04-14 11:00:34

一般都是去大廳更正申報(bào),若電子稅務(wù)局提供了更正申報(bào),可以直接更改
2019-09-20 11:52:07

同學(xué)你好
對的
需要的哦
2021-11-01 07:02:43

你好,會體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),不會體現(xiàn)在第二季度的所得稅費(fèi)用
2019-07-11 09:03:51
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