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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-18 19:26

您好,是0申報,對公司的影響就是,減少了可以稅前彌補的虧損額了。對公司的其他影響就是,稅務(wù)稽查時,有可能讓補繳稅款,交滯納金和罰款的。

冬冬 追問

2017-05-18 19:42

@王老師:如果我在匯算清繳時做了調(diào)整了,有在稅前調(diào)增,也是一樣虧損,0申報。稅務(wù)稽查時,還會讓補繳稅款,交滯納金和罰款嗎,都一樣是虧損0申報???

王雁鳴老師 解答

2017-05-18 20:45

您好,對的,因為沒有發(fā)票,沒讓對方開發(fā)票,是協(xié)助他人偷稅的行為的。所以也有可能讓貴單位補增值稅,企業(yè)所得稅,交滯納金和罰款的。

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您好,是0申報,對公司的影響就是,減少了可以稅前彌補的虧損額了。對公司的其他影響就是,稅務(wù)稽查時,有可能讓補繳稅款,交滯納金和罰款的。
2017-05-18 19:26:28
費用報銷可用庫存現(xiàn)金支付,
2020-01-02 11:53:36
你好,可以的 可以是管理費用的其他明細
2017-05-15 09:07:12
你好,比如罰款,滯納金,超過限額的捐贈等等
2017-05-19 15:20:57
不能所得稅前扣除的費用,需要填寫在“其他扣除項目”欄位。例如,你可以在這里填寫技術(shù)服務(wù)費,這是實施企業(yè)所得稅匯算清繳時,對公司不可抵銷費用的一種特殊情況。
2023-03-07 13:20:49
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