老師您好,小微企業(yè)做賬的時(shí)候要一個(gè)月一個(gè)月做賬 問(wèn)
同學(xué),你好 是的一個(gè)月一做 答
老師,9月我有份水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證,銀行實(shí)際付 問(wèn)
你好 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 答
咨詢下:個(gè)人可以同時(shí)為公司的股東,合伙企業(yè)的出資 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)老師,公司想要在同一區(qū)域內(nèi)增加一個(gè)辦公地點(diǎn), 問(wèn)
您好,不需要,這種不需要備案 答
@郭老師,出庫(kù)的是準(zhǔn)的呀 問(wèn)
你是入庫(kù)有問(wèn)題呀那你出來(lái)的利潤(rùn)就是正確的,是這個(gè)意思吧,那你跟你老板說(shuō)利潤(rùn)準(zhǔn)確 然后說(shuō)原理就是了 答

借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 這個(gè)分錄是計(jì)提本月應(yīng)交增值稅嗎
答: 你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
老師,一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)每月和年末的計(jì)提分錄是否是這樣一、計(jì)提本月應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn))借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅二、支付上月增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值——未交增值稅 貸:銀行存款 三、年末結(jié)轉(zhuǎn)增值 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值—轉(zhuǎn)出未交增值
答: 一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)每月和年末的計(jì)提分錄,是這樣。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 這個(gè)科目用來(lái)核算應(yīng)交增值稅可以的吧??比如計(jì)提 借 : 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 ,繳納的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 貸 :銀行存款
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,是這樣的


搬磚工 追問(wèn)
2022-06-15 11:55
meizi老師 解答
2022-06-15 12:14