
老師,問一下現(xiàn)在幼兒園8月份預(yù)收下半年保教費(fèi),而且必須收費(fèi)時(shí)就全部開出發(fā)票來,像這種情況,增值稅申報(bào)時(shí)是必須按開票額申報(bào)的,但是賬務(wù)處理時(shí)應(yīng)該是按月確認(rèn)收入對(duì)嗎?這樣就可能增值稅申報(bào)表上的收入和利潤(rùn)表收入不一致,這樣能行嗎?
答: 同學(xué)你好,你都已經(jīng)開票了,你可以確認(rèn)收入了,要保持增值稅申報(bào)表跟利潤(rùn)表的收入要一致,不一致反而會(huì)引起預(yù)警,稅務(wù)局主動(dòng)來找了
客戶購(gòu)買商品,暫時(shí)不需要發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)按無票收入確認(rèn)后申報(bào)后,客戶又索取發(fā)票了,怎樣做賬務(wù)處理和申報(bào)增值稅處理
答: 可以不賬務(wù)處理,申報(bào)的時(shí)候在未開票收入里把你之前的金額填寫負(fù)數(shù)申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價(jià))開了營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表做的申報(bào)(增值稅申報(bào)不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,建議你咨詢你稅務(wù)局還能改不,都這么多年了

