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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-13 19:24

你好;    是銷售給客戶了。  借固定資產(chǎn);進項稅 貸銀行存款     ;借固定資產(chǎn)清理 ;累計折舊貸固定資產(chǎn);  借 銀行存款貸固定資產(chǎn)清理; 應交稅費-應交增值稅; 結轉(zhuǎn)   借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益 或者做相反分錄   

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你好;? ? 是銷售給客戶了。? 借固定資產(chǎn);進項稅 貸銀行存款? ? ?;借固定資產(chǎn)清理 ;累計折舊貸固定資產(chǎn);? 借 銀行存款貸固定資產(chǎn)清理; 應交稅費-應交增值稅; 結轉(zhuǎn)? ?借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益 或者做相反分錄? ?
2022-06-13 19:24:02
你好,中間的差額就是你的服務費 你做借銀行貸主營業(yè)務收入貸銷項 你只做這個就可以,如果你們先收到錢, 借銀行貸其他應付款 借其他應付款貸銀行貸主營業(yè)務收入貸銷項
2020-07-23 14:42:32
你好 ,不可以的,自己給自己開具
2020-02-24 17:45:07
你們自己買自己的嗎?
2018-07-06 17:34:07
你好同學,是可以進行抵扣的,賬務處理如下: 借:固定資產(chǎn) 應交稅金-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款
2019-10-31 10:33:58
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