
在申報2016年度所得稅年報時,看到以前的會計(jì)只做了成本,金額有二百多萬,沒有一分錢的收入,如果我按照他的數(shù)據(jù)申報可以嗎?合理嗎?會不會有納稅風(fēng)險?
答: 你好,不合理,沒有做到成本與收入的匹配
繳納上年度企業(yè)所得稅,本年度怎樣填報企業(yè)所得稅報表
答: 企業(yè)所得稅報表應(yīng)該先按照上年度報表進(jìn)行填寫,根據(jù)本年度的實(shí)際情況,如有變化,在對應(yīng)的列中填寫數(shù)值即可,如營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加等。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問下上一年有兩張發(fā)票異常,要求在年度所得稅年報中把異常發(fā)票金額調(diào)整,金額填到那里
答: 納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他


鄒老師 解答
2017-05-18 08:33
鄒老師 解答
2017-05-18 09:37