
我要利潤倒擠法去截斷以前的賬目,應(yīng)為以前只有出納賬,但他們在此期間分過幾次錢這個期初賬怎么處理
答: 您好,期初數(shù)據(jù)按倒推出來的處理就行了。在此期間分過幾次錢,如果是從銀行賬戶支付的,可以加進來,如果是現(xiàn)金支付的,可以不加的。
出納只做哪些表格填寫呢另外資產(chǎn) 負(fù)債表,利潤表,科目表格是另外會計的工作嗎
答: 出納只需要做好涉及現(xiàn)金,銀行存款分錄的編制,登記日記賬,其他的都是會計負(fù)責(zé)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月底都哪些科目需要結(jié)賬(結(jié)出本月合計)?哪些科目需要轉(zhuǎn)本年利潤?繳納稅款要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借方?
答: 你好 月末損益科目都需要全部轉(zhuǎn)本年利潤 期末損益科目是無余額的 比如其他業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)收入 期間費用、稅金及附加、資產(chǎn)處置損益等





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


