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忙碌的小白兔
于2022-06-12 21:45 發(fā)布 ??558次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2022-06-12 21:49
你好,這個是你資產(chǎn)負負債表期初數(shù)不符,少了9.28
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你好;老師像這種情況我該怎么調(diào)?
答: 你好,這個是你資產(chǎn)負負債表期初數(shù)不符,少了9.28
老師,你好,像這種情況我應該怎么做分錄,和結(jié)成本呢
答: 你好 外購產(chǎn)品贈送給客戶對嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!像這種情況,怎么補計提啊?
答: 您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 貸:銀行存款
老師,你好,像這種情況該怎么寫分錄?材料,加工費都是供應商的?
討論
老師,你好,請問下,像這種情況,物業(yè)公司要怎么處理這個水電費呢?我們公司現(xiàn)在有這種情況
你好老師這種情況該怎么辦
老師,你幫我看下,就像這種情況
像這種情況我應該怎么變表
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
★ 4.99 解題: 47816 個
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