
2012年注冊資本300,當(dāng)時因為不是實繳,又把賬務(wù)做到其他應(yīng)收款法人的個人掛賬上,應(yīng)該怎樣處理呢?
答: 你好,借;實收資本 貸;其他應(yīng)收款 做這個調(diào)整分錄
以前年度沒有分配利潤我現(xiàn)在可以直接把其他應(yīng)收轉(zhuǎn)為分紅么?賬面上沒有怎么盈利,基本上是把實收資本注冊后又掛其他應(yīng)收拿回去了,從10年到現(xiàn)在,需要付款再問法人借款沒有有回款了又掛其他應(yīng)收給法人借出去的?,F(xiàn)在注銷呢,也這樣處理么?
答: 可以直接把其他應(yīng)收轉(zhuǎn)為分紅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司2014年 注冊 注冊資金1018萬元,結(jié)果當(dāng)時的會計把實收資本掛了其他應(yīng)收款(其實一直就沒有實收資本)。2016年又申請降資 注冊資本 變成100萬。結(jié)果新會計又掛成其他應(yīng)收款的100萬。現(xiàn)在公司要注銷 這比賬務(wù)怎么處理?
答: 如果沒有收到過投資款,可以把那兩筆分錄沖銷掉,附件寫個說明就行了。


綠蘿 追問
2017-05-17 14:15
鄒老師 解答
2017-05-17 14:18
綠蘿 追問
2017-05-17 14:21
鄒老師 解答
2017-05-17 14:24