
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題。2015年度匯算清繳報(bào)告。對(duì)方事務(wù)所把我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表做過調(diào)整,和我們的報(bào)表不一樣。我們上個(gè)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表安事務(wù)所給的來上傳?,F(xiàn)在我們出了2016年度的匯算清繳報(bào)告。對(duì)方事務(wù)所是按我們的財(cái)務(wù)報(bào)表來做的。這樣就導(dǎo)致2016年度資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不一樣,怎么辦 啊
答: 一般是按審定后的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行匯算。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師。我想問您一下啊、稅務(wù)師事務(wù)所幫我們出報(bào)告。報(bào)盤里面財(cái)務(wù)報(bào)表里的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)被他們改了。那我自己做的2015年12月財(cái)務(wù)報(bào)表怎么辦?
答: 不知稅務(wù)師事務(wù)所幫我們出報(bào)告的報(bào)表是用來給稅局的嗎?如果是只能按他們的數(shù)接到做,如果不是,可按你原來的做





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