我公司銷售小麥貨款282924.6元,已開(kāi)專票,但是與對(duì) 問(wèn)
你好了,這個(gè)酒對(duì)方有沒(méi)有給你開(kāi)票? 答
老師好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶是怎么繳納稅費(fèi)的???平時(shí)的款項(xiàng) 問(wèn)
你好,這個(gè)也是一樣交增值稅及附加,然后個(gè)稅 可以進(jìn)入經(jīng)營(yíng)者的卡里面。 答
受益人信息備案怎么樣判斷是否可以免承諾申報(bào) 問(wèn)
哪些主體可以適用“承諾免報(bào)”? 答:根據(jù)《管理辦法》規(guī)定,同時(shí)滿足以下條件的備案主體,可以在承諾后免于備案受益所有人信息: 1.注冊(cè)資本不超過(guò)1000萬(wàn)元的公司、合伙企業(yè); 2.股東或合伙人全部為自然人; 3.不存在股東、合伙人以外的自然人對(duì)其實(shí)際控制或從其獲取受益; 4.不存在通過(guò)股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對(duì)其實(shí)施控制或從其獲取受益的情形。 答
老師,我們公司在農(nóng)商行有承兌匯票,農(nóng)商行不給貼現(xiàn), 問(wèn)
同學(xué)你好, 自己不能給自己背書(shū)的, 答
小規(guī)模申報(bào)是按3%來(lái)免的,那做賬怎么和申報(bào)一致 問(wèn)
小規(guī)模收入,后邊的增值稅都是按1% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交增值稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款 答

我公司全部是做出口的,沒(méi)有內(nèi)銷,進(jìn)項(xiàng)稅留抵怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您好,你全部出口還有進(jìn)項(xiàng)?
老師您好,比如外銷1萬(wàn),內(nèi)銷有5000,進(jìn)項(xiàng)稅有2000,假如要分?jǐn)們?nèi)銷跟外銷如何計(jì)算,外銷的進(jìn)項(xiàng)稅放在轉(zhuǎn)出來(lái)里,放在哪個(gè)科目呢。
答: 你好,你是商貿(mào)退稅的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
羅老師好!我想咨詢一下,出口貨物,進(jìn)項(xiàng)是否能抵扣?現(xiàn)在稅局查去年的一筆賬,以前的財(cái)務(wù)申報(bào)的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要證明是否屬于內(nèi)銷。
答: 不好意思 ,不小心點(diǎn)了你的問(wèn)題,我不是羅老師,請(qǐng)問(wèn)一下你們是外貿(mào)出口企業(yè)還是生產(chǎn)型出口企業(yè)? 如果是外貿(mào)出口企業(yè),出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是要進(jìn)行退稅勾選,然后申報(bào)退稅的;如果你抵扣進(jìn)項(xiàng)購(gòu)買的貨物不是出口,而是用于內(nèi)銷的,是可以抵扣勾選的,可以直接將內(nèi)銷合和銷項(xiàng)發(fā)票提供給稅務(wù)局即可, 如果是生產(chǎn)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是都需要進(jìn)行抵扣勾選的,不分出口還是內(nèi)銷,也不用證明,希望可以幫助你,謝謝







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