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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-10 15:53

你好;    不是的;  這個要做 借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅去哈   

5fsshz 追問

2022-06-10 15:58

公積金是進(jìn)項稅嗎

5fsshz 追問

2022-06-10 15:59

借方?借方不是公司部分440,個人部分440嗎,兩個借方?沒有貸方?

meizi老師 解答

2022-06-10 16:13

 你好;   借銷售費用  ;   應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅貸銀行存款    

5fsshz 追問

2022-06-10 16:14

那下個月認(rèn)證了又要怎么做呢

meizi老師 解答

2022-06-10 16:15

 你好; 借進(jìn)項稅貸   應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅

5fsshz 追問

2022-06-10 16:34

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅嗎,那上面的銷售費用借方的金額到時后也要填嗎

meizi老師 解答

2022-06-10 16:35

 你好; 是的。    銷售費用借方的金額還是要寫的    

5fsshz 追問

2022-06-10 16:36

應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額怎么分不清呢

meizi老師 解答

2022-06-10 16:44

你好 ;    待抵扣 不用哈 ;  待抵扣一般是     輔導(dǎo)期的一般納稅人或者是 一般納稅轉(zhuǎn) 小規(guī)模的時候  進(jìn)項稅  這部分轉(zhuǎn)到待抵扣去的   

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相關(guān)問題討論
你好;? ? 不是的;? 這個要做 借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅去哈? ?
2022-06-10 15:53:12
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
同學(xué)你好!是的哦? ?下月認(rèn)證抵扣? ?轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅哈
2020-11-25 14:42:59
你好,你們開了紅字信息表嗎?
2021-03-07 15:49:39
同學(xué),你好 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款
2021-12-13 14:17:29
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