
老師,你好,我2021年12月預(yù)提了200萬的銷售費用,當(dāng)時分錄是借:銷售費用 貸:其他應(yīng)收款 ,今年領(lǐng)導(dǎo)說這個業(yè)務(wù)沒談成,所以沒辦法拿發(fā)票回來沖,今年5月企業(yè)所得稅清繳已補(bǔ)稅,我要怎么沖減其他應(yīng)收款呢?
答: 同學(xué)你好直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
老師,我們有筆在阿里的銷售業(yè)務(wù),例如收入1000,但阿里打款給我們是990,之前會計就直接將入我們銀行的990做了收入,借:銀行 貸:應(yīng)收 應(yīng)收轉(zhuǎn)收入。而阿里扣的手續(xù)費10則是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行?,F(xiàn)在阿里的票來了,借:銷售費用 貸:其他應(yīng)收款,現(xiàn)在這賬怎么調(diào)?
答: 你好不對 全額記收入? ?扣的 手續(xù)費是財務(wù)費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:之前提現(xiàn)做的其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)票來了,可以做成借:銷售費用 貸:其他應(yīng)收款 嗎這些現(xiàn)金發(fā)票都是為銷售產(chǎn)生的
答: 你好,可以的,只要按照你實際業(yè)務(wù)來就行。









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



陪你考證的初級班主任 追問
2022-06-10 15:51
樸老師 解答
2022-06-10 15:55