
請教下我上個月有做留抵退稅申請,這個月申報(bào)是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
答: 對的是的,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
有個問題,我有一張發(fā)票6月抵扣認(rèn)證的發(fā)票11月轉(zhuǎn)退稅認(rèn)證了,那現(xiàn)在我在進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的哪一行填?這個發(fā)票是我們要申請退稅的 出口退稅的 6月份給抵扣認(rèn)證了,11月轉(zhuǎn)出了 附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我填入哪一行
答: 同學(xué)你好 你勾選的時候選擇的什么
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
比如這個月申請退稅并收到稅款,那我下個月報(bào)增值稅時,是不是還需要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額
答: 你好; 你收到; 退稅了。 就直接預(yù)繳欄次會 減少金額的。 不用去 轉(zhuǎn)出哦
我們公司從2016年進(jìn)項(xiàng)稅額留底12萬多,之后就沒有業(yè)務(wù)了,那個留底稅一直留到現(xiàn)在,能不能申請退稅?
外貿(mào)出口箱包,出口退稅稅率10%,剩下3%做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后續(xù)怎么處理才能避免企業(yè)重復(fù)交稅呢?
老師好 我們是外貿(mào)企業(yè) 進(jìn)項(xiàng)稅13% 退稅率9%,那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4% 需要填在申報(bào)表二的哪一欄?

