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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-06-09 11:33

您好,記入到其他應(yīng)付款里面

快樂的香氛 追問

2022-06-09 11:38

東老師您好,那收到現(xiàn)金這一步需要做賬務(wù)處理嗎

東老師 解答

2022-06-09 11:38

收到現(xiàn)金借庫存現(xiàn)金  貸其他應(yīng)付款

快樂的香氛 追問

2022-06-09 11:45

收到現(xiàn)金存入公戶:借庫存現(xiàn)金  貸其他應(yīng)付款 
                               借銀行存款 貸其他應(yīng)付款

東老師 解答

2022-06-09 11:45

存到銀行的時候,借銀銀行存款。 貸庫存現(xiàn)金

快樂的香氛 追問

2022-06-09 11:49

嗯嗯,好的,可以記到其他應(yīng)收款里面嗎

東老師 解答

2022-06-09 11:49

不能記入到其他應(yīng)收款。

快樂的香氛 追問

2022-06-09 11:51

之前的會計記得其他應(yīng)收款,需要調(diào)整嗎

東老師 解答

2022-06-09 11:52

對,這個肯定是需要調(diào)整一下。

快樂的香氛 追問

2022-06-09 11:53

老師這個要怎么寫

東老師 解答

2022-06-09 11:54

貸其他應(yīng)付款  貸其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)

快樂的香氛 追問

2022-06-09 11:55

他寫的備注是備用金

東老師 解答

2022-06-09 11:58

如果是備用金的話,是這么寫的。

快樂的香氛 追問

2022-06-09 12:05

那后期用的備用金的記賬需要寫銀行存款-備用金嗎

東老師 解答

2022-06-09 12:13

不需要  備用金就其他應(yīng)收款

快樂的香氛 追問

2022-06-09 12:27

嗯嗯,那我直接調(diào)整就行剛才的分錄就行貸其他應(yīng)付款  貸其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)

快樂的香氛 追問

2022-06-09 12:32

我們還有幾筆業(yè)務(wù)是一次性購入的酒,每次請客戶吃飯用,是按箱買的,目前是按存貨處理的,這個需要怎么調(diào)整

東老師 解答

2022-06-09 12:34

喝的時候 借管理費用招待費 貸庫存商品

快樂的香氛 追問

2022-06-09 12:39

嗯嗯,好的,報銷款的話公司沒有盈利,去年的報銷
需要做分錄嗎,老板自己的,也沒說報銷

東老師 解答

2022-06-09 12:40

你是說去年的發(fā)票沒做賬嗎

快樂的香氛 追問

2022-06-09 12:40

而且工資也是幾個月發(fā)一次,那我還要按月作賬務(wù)處理嗎

東老師 解答

2022-06-09 12:42

對工資該計提計提就行

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相關(guān)問題討論
您好,記入到其他應(yīng)付款里面
2022-06-09 11:33:28
學(xué)員你好, 可一并計入汽車的賬面價值,也就是”固定資產(chǎn)—汽車“
2019-01-04 16:51:53
你好 如果裝潢金額大計入固定資產(chǎn) 如果固定資產(chǎn)已經(jīng)入賬 計入管理費用
2019-01-04 16:36:44
您好!借管理費用等 貸其他應(yīng)付款。
2017-12-27 10:22:32
你好,學(xué)員,新成立公司賬戶上金額一般是來源股東投入的。借:銀行存款 貸:實收資本。
2020-07-07 17:15:36
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