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呼呼
于2017-05-15 18:30 發(fā)布 ??1483次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-05-15 21:11
金額太大了,掛在其他應付款里行嗎,到時候轉實收資本
王雁鳴老師 解答
2017-05-15 18:36
您好,看看能不能使用現(xiàn)金處理。
2017-05-15 21:15
您好,也可以的。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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供應商開了專票給公司,但是這筆款沒走公戶,如何做賬
答: 您好,看看能不能使用現(xiàn)金處理。
供應商專票多開了,多余款也不收了,發(fā)票也不重開,如何做賬
答: 你好。按照發(fā)票金額做賬,不收的款,轉到營業(yè)外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們收到供應商的紅字專票,第三聯(lián)做賬,那第二聯(lián)呢
答: 借庫存商品 負數(shù) 進項稅額 負數(shù)貸應付賬款 負數(shù)
供應商專票此次多開了1000元,下次就少開1000元,也就是說這1000元票要留著后面還要用的,做賬如何體現(xiàn)是供應商多開了票呢
討論
出票人不是自己的公司,票據(jù)上的收款人也和實際的收款人不一致,這種票據(jù)我該怎么做賬,我們企業(yè)背書轉讓給我們供應商后,供應商應該給我們開專票嗎、
老師,請問買日用品的時候供應商多來了80的專票給我,這多的80我怎么做賬呢?
老師,請問下供應商開給我們的專票丟失了,我們可以拿復印件來做賬嗎?
供應商開票,多開了0.1塊錢專票,怎么入賬
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103695 個
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王雁鳴老師 解答
2017-05-15 18:36
王雁鳴老師 解答
2017-05-15 21:15