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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-15 17:00

您好!這樣本身是違法的。掛靠本身是灰色地帶,建議你不要把退回這個(gè)入賬

18985054055 追問(wèn)

2017-05-15 17:02

@宋老師:那我要怎么做呢?分錄怎么去做才可以?

宋生老師 解答

2017-05-15 17:07

您好!外帳本身不可以入。

18985054055 追問(wèn)

2017-05-15 17:09

@宋老師:我發(fā)票已經(jīng)開(kāi)給對(duì)方單位,錢也收到了,也打給別人了,外帳要怎么做呢?

宋生老師 解答

2017-05-15 17:11

您好!你開(kāi)發(fā)票借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
你錢打給別人建議計(jì)入借其他應(yīng)收款 貸銀行存款

18985054055 追問(wèn)

2017-05-15 17:29

@宋老師:付勞務(wù)工資怎么做呢?

宋生老師 解答

2017-05-15 17:30

您好!借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)等 貸銀行存款等

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您好!這樣本身是違法的。掛靠本身是灰色地帶,建議你不要把退回這個(gè)入賬
2017-05-15 17:00:46
同樣勞務(wù)派遣,發(fā)票開(kāi)具10000元,工資是9000元,怎么做分錄?
2017-12-11 15:09:47
借,應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021-10-11 17:29:52
借;管理費(fèi)用等科目 貸;銀行存款等科目
2017-11-29 15:41:09
借管理費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款,
2020-04-06 10:24:37
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