
金稅盤減免期已過未抵減,分錄這樣做對嗎?借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅金-應交增值稅-減免稅費
答: 如果你之前沒做帳,現(xiàn)在也不要做賬啊
接上任會計的工作時,看到她去年1月份有結(jié)轉(zhuǎn)上年應交增值稅稅額,什么情況下做結(jié)轉(zhuǎn)?還有什么情況下做以前年度損益調(diào)整,和損益結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好 一般納稅人月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和損益科目到本年利潤的 當你有跨年的損益科目需要做在第二年的情況下 就需要走以前年度損益科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度賬錯了,現(xiàn)在調(diào)整為:借:應交稅費-應交增值稅進項稅191.55,貸:以前年度損益調(diào)整191.55。調(diào)完還要做什么嗎?
答: 你好,這個是這么業(yè)務的 多做了費用,少做了進項嗎









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