国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-07 11:21

 你好;      你是那筆多做 了 ;        你實際有進項稅的是嗎 ?   

玲語 追問

2022-06-07 11:42

有進項稅額,正確的進項稅額之前就已經(jīng)做了。這筆是多做了

玲語 追問

2022-06-07 11:45

之前正確的憑證已經(jīng)做過了,進項稅額也認證了:
借: 管理費用-房租 1500
       應交稅金-應交增值稅-進項稅額 100
       貸:其他應付款 1600
 借:其他應付款  1600
      貸:銀行存款   1600

玲語 追問

2022-06-07 11:46

2021年做的帳,前面有兩個憑證是帳已經(jīng)平了的。后面沒注意,又多做了一次,還搞錯了,
借:管理費用-房租 -1600
      貸:其他應付款 -1600
借: 管理費用-房租 1500
        應交稅金-應交增值稅-進項稅額 100
       貸:其他應付款   1600(這里提問的時候?qū)懗蔀樨摂?shù)了)

meizi老師 解答

2022-06-07 11:53

你就跟我說 那筆是做重復的 ;發(fā)出來就行了。我好判斷科目   

玲語 追問

2022-06-07 13:05

借:管理費用-房租 -1600
      貸:其他應付款 -1600
借: 管理費用-房租 1500
        應交稅金-應交增值稅-進項稅額 100
       貸:其他應付款   1600   這兩個重復了,如何改正

meizi老師 解答

2022-06-07 13:24

 你好 ;  那你就直接改 :借   以前年度損益調(diào)整      貸其他應付款  ;  借  以前年度損益調(diào)整      ; 進項稅貸其他應付款 ; 都 對應做正數(shù)或者負數(shù)即可 ; 然后結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配去   

玲語 追問

2022-06-07 14:11

詳細憑證可以寫給我嗎

meizi老師 解答

2022-06-07 14:13

 你好; 上面已經(jīng)給你寫了。 你仔細看看 ;   分錄都是 對應按照你多做的  科目 做的;     用以前年度損益調(diào)整替代了    ; 借   以前年度損益調(diào)整  1600     貸其他應付款  1600;  借  以前年度損益調(diào)整  -1500     ; 進項稅-100貸其他應付款 -1600   

玲語 追問

2022-06-07 15:01

謝謝 ,非常詳細。

meizi老師 解答

2022-06-07 15:03

 沒事的; 希望能幫到你    

玲語 追問

2022-06-07 15:09

以前年度損益調(diào)整了,未分配利潤是不是也要一起調(diào)整

meizi老師 解答

2022-06-07 15:12

 你好; 是的。 也一起結(jié)轉(zhuǎn)即可   

上傳圖片 ?
相關問題討論
如果你之前沒做帳,現(xiàn)在也不要做賬啊
2019-07-17 14:46:17
你好 一般納稅人月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和損益科目到本年利潤的 當你有跨年的損益科目需要做在第二年的情況下 就需要走以前年度損益科目
2019-03-06 09:07:22
您好!你有沒有收入呢?你確認收入的時候怎么做的分錄
2018-01-30 09:53:03
你好,這個是這么業(yè)務的 多做了費用,少做了進項嗎
2020-02-15 09:51:43
你好你正常申報了,但是沒有做賬的話,你應該用借應收賬款貸以前年度損益,調(diào)整應交稅費。
2021-10-12 15:31:17
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...