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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-07 10:11

你好,收到5000的時候你已經(jīng)進項轉出,做了5000嗎?

郭老師 解答

2022-06-07 10:11

退回來2000,你是怎么做的?

阿涅 追問

2022-06-07 10:15

不知道怎么做分錄,收到5000,只知道借方是銀存,退回去的2000也只知道貸方銀存

郭老師 解答

2022-06-07 10:18

借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出5000
借應交稅費應交增值稅進項轉出2000貸銀行存款,這會兒知道了嗎?

郭老師 解答

2022-06-07 10:18

本來這個2000就不允許抵扣的,借管理費用或者是主營業(yè)務成本貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。

阿涅 追問

2022-06-07 10:24

老師,如果我們剛好留抵5000元,退了5000元
借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出5000



然后2000不允許抵扣
借應交稅費應交增值稅進項轉出2000貸銀行存款


那么用的都是進項轉出,就相當于我們實際退到了3000元



那么后面如果又取得2000元的進項,那么就又有了2000的進項留抵了啊,這2000元是允許抵扣的,不應該再轉出了啊,不應該記到管理費用或者是主營業(yè)務成本貸應交稅費嘛

郭老師 解答

2022-06-07 10:25

借管理費用應交稅費應交增值稅進項2000貸銀行存款坐著不就可以了?

郭老師 解答

2022-06-07 10:25

實際退了3000,但是其中的有2000,你們不允許抵扣不是嗎?

阿涅 追問

2022-06-07 10:31

借管理費用應交稅費應交增值稅進項2000貸銀行存款



老師,這里我沒看懂,借方用了2個科目?

阿涅 追問

2022-06-07 10:33

老師,麻煩看一下我前面長長那段話,后面我們又取得的進項,是不是正常進入應交稅費-應交增值稅(進項稅額就可以了,這里不應該再轉出了嘛

郭老師 解答

2022-06-07 10:35

你好,你不是發(fā)生了進項2000嗎?
那么后面如果又取得2000元的進項,那么就又有了2000的進項留抵了啊,這2000元是允許抵扣的,不應該再轉出了啊,不應該記到管理費用或者是主營業(yè)務成本貸應交稅費嘛
2022-06-07 10:24

阿涅 追問

2022-06-07 10:45

那么老師
1.如果我們剛好留抵5000元,退了5000元
借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出5000


2.然后2000不允許抵扣
借應交稅費應交增值稅進項轉出2000貸銀行存款



3.后面我們又取得的進項,正常計入應交稅費-應交增值稅


這樣對了嗎?

郭老師 解答

2022-06-07 10:46

是的是的,
是這么做的。

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相關問題討論
你好,要的,是要作進項稅額轉出的!
2022-03-13 17:22:44
進項轉出不應該是多交稅才對 銷項-進項+進項稅額轉出
2019-01-04 14:10:36
是的,就是要做調(diào)減的哈
2023-12-02 10:31:44
你好;? 你什么準則的; 你是跨年了退 嘛? ?
2023-01-10 12:32:57
同學你好 補做收入就可以了
2023-01-10 12:24:17
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