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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-13 14:40

您好,這個(gè)差額都記入財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣科目吧

Lucia 追問

2017-05-13 15:03

@王老師:老師,幫我看下銷售和入庫我是這樣處理的對(duì)不對(duì);但是我們跟供貨商之間還有協(xié)議的,年銷量在150以下,我們拿到的地補(bǔ)的40%作為尾款支付給供貨商,150-200臺(tái)支付35%,200以上支付30%;供貨商高開的16000我計(jì)入其他應(yīng)付款,之前沒搞懂,應(yīng)付賬款入賬6000,我現(xiàn)在應(yīng)付賬款按18000*30%=5400入賬,其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款都需要調(diào)整,改怎么調(diào)整呢?

Lucia 追問

2017-05-13 15:05

@王老師:還有你剛剛說的車險(xiǎn)要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,根據(jù)我之前這樣的賬務(wù)處理,我又該怎么處理?

王雁鳴老師 解答

2017-05-13 15:08

您好,第二個(gè)分錄的600,再加一個(gè)應(yīng)付賬款就行了。

Lucia 追問

2017-05-13 15:15

@王老師:沒明白

王雁鳴老師 解答

2017-05-13 15:18

您好,您的第二個(gè)分錄不是不平嗎,分錄應(yīng)該寫為 
借:現(xiàn)金或者銀行存款,31800,其他應(yīng)付款,16600,其他應(yīng)收款,18000,應(yīng)付賬款,-600,貸:主營業(yè)務(wù)收入,56239.32 ,應(yīng)交稅費(fèi),9560.68.

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您好,這個(gè)差額都記入財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣科目吧
2017-05-13 14:40:25
一般納稅人嗎 增值稅,附加稅,印花稅,所得稅
2019-10-25 16:02:30
同學(xué),你好!正常情況下,應(yīng)該由汽車銷售公司給個(gè)人開票?,F(xiàn)在這種情況下,汽車銷售公司只是提供中介服務(wù),但買車的款項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)給供貨商,汽車銷售公司只能做往來款項(xiàng)處理。還有,就是汽車銷售公司轉(zhuǎn)款給供貨商,供貨商提供發(fā)票還是其他票據(jù)?
2021-06-16 17:45:12
增值稅
2015-12-15 10:50:15
你好,借庫存商品貸,銀行存款做這個(gè),根據(jù)這個(gè)來結(jié)轉(zhuǎn)成本,不允許抵扣所得稅。
2021-09-09 11:43:03
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