
所得稅會算清繳前是不是可以直接對2016年的賬目進行修改有調(diào)整了管理費用還有往來款
答: 你好,是的
老師,我剛接手的帳,賬上的往來款項都不對。很多都已經(jīng)截平了,但賬上還有余額,我翻了以前的賬,有很多是直接做管理費用沒有通過往來,有的是金額記錯的,還有的是科目記錯的,對于賬上這些往來我該怎么調(diào)呢?老板說賬上的款都已經(jīng)結(jié)清了,應(yīng)該是都沒有余額的?
答: 你好,把差額找出來確定無誤后通過待處理財產(chǎn)損益科目調(diào)整,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,有筆往來款,每個月當(dāng)月會做暫估計提暫估計提時:借:管理費用貸:其他應(yīng)付款-暫估(往來單位)收到發(fā)票且支付時,分錄應(yīng)該怎么吖?
答: 借:其他應(yīng)付款-暫估(往來單位) ? ? 增值稅-進項 貸:銀行存款

