
上個月做了一筆暫估入庫的款,但是這個月同樣也沒有收到發(fā)票,也沒有付款,還需要在做一筆相反的分錄沖銷不
答: 書上說下個月初做紅沖處理,但在實務中,只需在收到發(fā)票時做紅沖。發(fā)票要在一年內(nèi)收到哦
下面這張圖里從左到右分別是支付供應商貨款 暫估入庫收到發(fā)票后沖銷入庫 真的這分錄對嗎
答: 暫估和沖銷不對,借:原材料 貸:應付賬款-暫估,沖銷,借:應付賬款-暫估 貸:原材料
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做暫估入庫分錄,借:庫存商品,貸應付賬款-暫估:然后借:發(fā)出商品,貸庫存商品,下個月收到發(fā)票的時候沖減暫估入庫這個分錄,發(fā)出商品這個分錄不需要沖減嗎?
答: 你好!發(fā)出商品也要沖減然后做正確的金額的。


張艷老師 解答
2017-05-12 13:23
張艷老師 解答
2017-05-12 13:31