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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-01 08:28

你好,對方每個月支付這個3000需要打到你公司賬戶嗎?你們給對方開發(fā)票嗎

rong 追問

2022-06-01 09:22

不開票,只開收據,

郭老師 解答

2022-06-01 09:25

那你們單位走代收代付,借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款。

rong 追問

2022-06-01 15:18

那這中間的差額記哪?

郭老師 解答

2022-06-01 15:19

差額做到營業(yè)外收入里面的。

rong 追問

2022-06-01 16:11

我們付的多啊,借調公司付的少

郭老師 解答

2022-06-01 16:12

借管理費用或者是營業(yè)外支出貸其他應付款。

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同學你好 對的 是這樣的
2024-02-21 11:37:23
已經發(fā)放了就可以申報
2024-01-10 15:11:13
借管理費用-社保 貸應付職工薪酬
2023-06-07 08:28:45
你好 不是啊,你要分開來按照每個月來計算的,不是說3給月來計算的
2023-03-24 08:20:48
同學,你好 工資表上的工資與實際發(fā)的不一致可以嗎? 需要一致的
2023-03-09 13:35:26
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