老師,假如銷售額450萬,所有的進(jìn)項(xiàng)都進(jìn)來的話共計(jì)250萬,那中間的差額200萬要交稅(其中含120萬的進(jìn)項(xiàng),以及一些普票及一些無票零星采購),那這樣增值稅負(fù)太高了,要怎么解決呢 增值稅負(fù)達(dá)到了5%,這個(gè)太高了
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于2022-05-31 16:01 發(fā)布 ??533次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-31 16:06
你好同學(xué),那你可以派一個(gè)你們公司里的人去稅務(wù)局給你們?cè)匍_點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是你們這樣就要讓這個(gè)人去稅務(wù)局交稅了,然后作為你們的進(jìn)項(xiàng)
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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28

借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04

你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18

你好,是的
2016-12-25 13:58:52

你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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