
公司內(nèi)賬向其他公司買發(fā)票,從銀行存款中過賬,還交了稅點(diǎn)給對(duì)方,這個(gè)分錄要怎么做
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
發(fā)票開的是37698.3元,但是銀行存款付了37699元,怎么記那多出的0.7元,分錄是什么?_?
答: 借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我購買材料,還沒有收到發(fā)票,我怎么寫分錄,我可以寫預(yù)付賬*公司貸銀行存款
答: 可以的,是這樣賬務(wù)處理的
借預(yù)付貸銀行存款,現(xiàn)在不會(huì)給我們開發(fā)票了,這個(gè)付出去的錢不能老掛著一年多了,我怎么把預(yù)付款沖掉比較合理,具體分錄是怎么樣的?有好多筆這樣的情況
購買油卡5000元,銀行存款支付,發(fā)票未收到,會(huì)計(jì)分錄為,借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 ,對(duì)嗎?


毛娟 追問
2017-05-11 15:22
鄒老師 解答
2017-05-11 15:23
毛娟 追問
2017-05-11 15:25
鄒老師 解答
2017-05-11 15:26
毛娟 追問
2017-05-11 15:27
鄒老師 解答
2017-05-11 15:28