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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-11 11:29

請說一下什么樣的增值稅可以抵扣,不是和生產(chǎn)經(jīng)營有關的,

M 追問

2017-05-11 11:36

那我這種培訓課屬于與生產(chǎn)經(jīng)營相關的哪一類?

鄒老師 解答

2017-05-11 11:23

你好,可以抵扣的

鄒老師 解答

2017-05-11 11:31

你好,需要與生產(chǎn)經(jīng)營相關才可以抵扣的

鄒老師 解答

2017-05-11 11:36

你好,職工教育

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你好,可以抵扣的
2017-05-11 11:23:51
是的,這個申報填寫,一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-07-14 11:03:21
您好,把發(fā)票拿回來,貴公司在開票軟件中,申請開具紅字發(fā)票信息表,經(jīng)稅務局批準后,開具紅字發(fā)票,再開正確的藍字發(fā)票即可。
2018-06-06 13:52:16
借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2016-08-05 10:33:19
你好,你可以在商品編碼那輸入搜索下
2016-12-11 09:41:31
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