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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-05-10 16:16

我記在四月里,借,管理費(fèi)用。其他應(yīng)收款。 貸,庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎?其他應(yīng)收是多借的款

鄒老師 解答

2017-05-10 16:04

4月 借;其他應(yīng)收款  貸;庫存現(xiàn)金 
5  借;管理費(fèi)用  貸;其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2017-05-10 16:19

個(gè)人建議還是按我上面給的分錄分兩部處理

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4月 借;其他應(yīng)收款 貸;庫存現(xiàn)金 5 借;管理費(fèi)用 貸;其他應(yīng)收款
2017-05-10 16:04:28
你好,不可以的,需要據(jù)實(shí)取得業(yè)務(wù)發(fā)生 的發(fā)票報(bào)銷入賬的,而不是找其他發(fā)票來代替的
2018-04-24 17:16:34
你好 那你先用收據(jù)做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金 到時(shí)發(fā)票收到附憑證后面。
2020-02-26 09:58:49
內(nèi)帳你可以根據(jù)報(bào)銷單做 但是外賬個(gè)人建議與發(fā)票一起進(jìn)行賬務(wù)處理
2015-12-25 15:12:32
你好 要按實(shí)際來做賬 原則上不允許替票
2019-03-21 14:54:39
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