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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-05-26 12:30

你好,納稅調(diào)整就可以的,105000這個(gè)表格里面30欄填寫賬載金額

完美的小蜜蜂 追問

2022-05-26 12:33

填寫賬載金額后,后面的調(diào)增金額自動填寫了,那這樣的話,是不是這部分需要交所得稅了?

郭老師 解答

2022-05-26 12:34

你好,對的是的,是這么做的。

完美的小蜜蜂 追問

2022-05-26 13:12

假設(shè)這張發(fā)票后期如果被追回的話是怎么處理嗎?

郭老師 解答

2022-05-26 13:16

你好之前調(diào)增
現(xiàn)在調(diào)減
或者有發(fā)票就可以抵扣的

完美的小蜜蜂 追問

2022-05-26 13:36

老師,這一次的回答我沒有聽懂,您的意思是說丟失發(fā)票后匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增,如果后期發(fā)票找回,就再調(diào)減嗎?

郭老師 解答

2022-05-26 13:38

哦對的是的是這么做的。

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你好,納稅調(diào)整就可以的,105000這個(gè)表格里面30欄填寫賬載金額
2022-05-26 12:30:17
這種情況,購買方可憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件和《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》留存?zhèn)洳椤? 建議和銷售方取得聯(lián)系,友好協(xié)商,不然損失的不僅是進(jìn)項(xiàng),到時(shí)還要所得稅調(diào)整
2017-06-07 16:47:15
你好,填表調(diào)整,補(bǔ)交相關(guān)稅款 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-04-12 17:42:18
這個(gè)只能是2018年進(jìn)行調(diào)賬處理。這個(gè)應(yīng)該說在2017年匯算清繳時(shí)屬于無票費(fèi)用的調(diào)增
2018-06-19 11:15:50
根據(jù)復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章入賬,之前沒有做?借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-11 11:20:12
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