
我們公司有分公司,在總公司借支材料,根據(jù)當時出庫材料成本價格進行其他入庫,科目是其他應付款和原材料??赡苘浖且苿蛹訖嗥骄ǎ碌捉Y賬時沒有再次核對出庫成本,導致第這個月發(fā)現(xiàn)有差異,借支材料單領導已簽字,如果這個月調(diào)整怎么調(diào)啊,一毛錢的差異
答: 你好同學,已經(jīng)在另外一個問題中給您做了答復。
我們公司有分公司,在總公司借支材料,根據(jù)當時出庫材料成本價格進行其他入庫,科目是其他應付款和原材料??赡苘浖且苿蛹訖嗥骄ǎ碌捉Y賬時沒有再次核對出庫成本,導致第這個月發(fā)現(xiàn)有差異,借支材料單領導已簽字,如果這個月調(diào)整怎么調(diào)啊,一毛錢的差異
答: 你好同學,建議和當月的成本一起調(diào)整就行??梢栽陬I導簽字的表格中加一個備注:系統(tǒng)金額尾差調(diào)整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,我現(xiàn)在在一家新的建筑公司上班。目前公司有兩個項目馬上開工。我們公司項目的運營基本以分包為主。而且不管是材料還是人工前期都是分包先墊付款,后期甲方撥了工程款再付給分包。問題是我們的分包都是個人不是單位。所以我們想的是前期分包個人如果買材料的話,他需要把材料款打入公司公戶,然后我們對公付給材料商。分包個人打進來的款我們就貸記為其他應付款,等甲方撥來工程款我們就直接從公戶打給個人沖了其他應付款。這樣可以么?但是如果到了年末還沒有工程款收入或者是少沒辦法來沖其他應付款,一直掛著怎么辦?如果這個辦法不可以的話那我們這種情況怎么做賬。
答: 可以這樣處理,合同約定好就可以

