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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-05-09 17:03

知道了,謝謝老師,我現(xiàn)在的問題是,我3月份認證了兩份發(fā)票(不是稅控及轉用設備維護的發(fā)票),然后4月份報稅時在附表二填了一遍,又在附表四稅控設備及維護費欄里填了一遍,我是不是不應該填附表四,但主表抵扣稅額合計和期末留抵稅額都剛好是我認證發(fā)票的稅額,這是怎么回事?

陽光總在風雨后 追問

2017-05-09 17:06

如果不應該填附表四的話,是不是就相當于我上個月稅額填重了,我這個月把稅額轉出是不是還可以正常抵稅?

陽光總在風雨后 追問

2017-05-09 17:11

老師,我轉出790.05不重新申報可以嗎?稅務會查嗎

宋生老師 解答

2017-05-09 16:03

您好!根據《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應納稅額減征額“。

宋生老師 解答

2017-05-09 17:04

你好!你如果不是稅控設備是不用填附表4. 
因為你沒有填23欄

宋生老師 解答

2017-05-09 17:07

您好!只能說你附表4錯了,但是不影響主表。建議你重新申報。

宋生老師 解答

2017-05-09 17:13

您好!如果你主表沒錯,是不用轉出的啊,轉出的話就錯了啊

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您好!根據《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應納稅額減征額“。
2017-05-09 16:03:12
沒有銷項時候不要填寫!~~~~~~~
2015-11-02 11:13:05
稅控系統(tǒng)初次購買價格200選和每年的系統(tǒng)維護費280元。
2019-05-31 18:53:00
你好,你有取得增值稅控專用設備及技術維護費的發(fā)票嗎
2017-05-09 15:19:20
你好,不交增值稅的,不抵減,可以留在申報表上余額里
2020-10-14 10:04:22
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