上個月認證了兩份非增值稅稅控設備及維護費的發(fā)票,上月報稅時在附表二(本期進項稅額明細)里填了一遍稅額后又在附表四(稅額抵減情況表里)填了一遍,是不是不應該在附表4再填一遍?不去稅務撤銷報表這個月轉出一遍那個稅額可以嗎?
陽光總在風雨后
于2017-05-09 15:58 發(fā)布 ??894次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-05-09 17:03
知道了,謝謝老師,我現(xiàn)在的問題是,我3月份認證了兩份發(fā)票(不是稅控及轉用設備維護的發(fā)票),然后4月份報稅時在附表二填了一遍,又在附表四稅控設備及維護費欄里填了一遍,我是不是不應該填附表四,但主表抵扣稅額合計和期末留抵稅額都剛好是我認證發(fā)票的稅額,這是怎么回事?
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您好!根據《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應納稅額減征額“。
2017-05-09 16:03:12

沒有銷項時候不要填寫!~~~~~~~
2015-11-02 11:13:05

稅控系統(tǒng)初次購買價格200選和每年的系統(tǒng)維護費280元。
2019-05-31 18:53:00

你好,你有取得增值稅控專用設備及技術維護費的發(fā)票嗎
2017-05-09 15:19:20

你好,不交增值稅的,不抵減,可以留在申報表上余額里
2020-10-14 10:04:22
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