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歡
于2017-05-09 15:03 發(fā)布 ??2222次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-05-10 10:58
可以 的
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進口技術服務代扣代繳增值稅和所得稅的依據(jù)是啥
答: 需要代扣代繳增值稅及附加、增值稅稅率6%(技術服務費),附加稅稅率適用當?shù)囟惵?政策依據(jù):財稅〔2016〕36號?
,實際中支付境外的技術服務費,代扣代繳增值稅,這塊稅收要公司自承擔了,可以計入費用嗎?稅前可抵扣吧
答: 可以 的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
技術服務,往國外匯款,代扣6%增值稅,要如何抵扣
答: 增值稅抵扣 要么增值稅專用進項發(fā)票認證 要么海關增值稅專用繳款書認證
向境外支付技術服務費,怎么計算代扣代繳稅款呀,稅率是多少呢
討論
老師:國內企業(yè)向國外支付技術服務費,實際技術服務發(fā)生在國內,應代扣代繳相關稅嗎
增值稅專用發(fā)票,技術服務費開成技術服務可以么
增值稅專用發(fā)票技術服務費開成技術服務可以用
老師你好,請問我代扣代繳的增值稅怎么做分錄呢?就是跟臺灣簽訂的專業(yè)技術服務合同,臺灣的技術人員來我司服務。從簽訂到增值稅扣繳,抵減,怎么做分錄?稅金我們公司自己承擔
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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