老師,我們公司是鋼構企業(yè),現(xiàn)在接個工程是幫別人建廠房,我們收到工程預收款,這個怎么賬處理呢
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于2022-05-25 14:18 發(fā)布 ??589次瀏覽
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玲老師
職稱: 會計師
2022-05-25 14:24
。借銀行存款,貸預收賬款應交稅費應交增值稅。
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針對您提出的問題,首先應將預收款錄入賬戶,將預收款的科目歸入應收賬款。當該工程完成時,應收賬款科目應減少預收款的金額,同時應增加合同收入的金額。拓展知識:預收款的賬務處理,也可以根據(jù)實際情況采用其他步驟,但最終要配合賬務原則保持會計賬簿的平衡。應用案例:一個施工公司接受一項大型工程,客戶給予預付款,該公司應將預付款錄入賬戶,并將預付款的科目歸入應收賬款。當該工程完成時,應收賬款科目應減少預付款的金額,同時應增加合同收入的金額。
2023-03-06 14:27:45

。借銀行存款,貸預收賬款應交稅費應交增值稅。
2022-05-25 14:24:05

您好,記入在建工程科目,或者先記入工程物資,領用后再轉入在建工程。
2018-07-31 16:36:13

你好,預收款是不開發(fā)票的,確認收入時才開發(fā)票呢。
2023-09-01 15:48:21

借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000
報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
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2022-05-25 14:29