建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

老師,我發(fā)現(xiàn)去年10月份有2張教育培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票4000塊記在辦公費(fèi)里面,這種要在納稅調(diào)整表里面體現(xiàn)嗎?
答: 你好,需要的在職工薪酬明細(xì)表里面。
員工培訓(xùn)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)有區(qū)別嗎。培訓(xùn)費(fèi)在所得稅匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)整嗎?
答: 員工培訓(xùn)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi) 一樣 超過也需要調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,那職工教育費(fèi)支出的培訓(xùn)費(fèi)數(shù)據(jù)怎么來的
答: 你好,職工教育費(fèi)支出的培訓(xùn)費(fèi)數(shù)據(jù),賬載金額? 是根據(jù)賬面發(fā)生額填寫










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