
招待費(fèi)40%必調(diào)的 是不是只在報(bào)表上調(diào)整就行 不用做會(huì)計(jì)分錄?我今年收到去年的發(fā)票,該咋入賬,在年報(bào)的時(shí)候 能稅前扣除么?
答: 只在報(bào)表上調(diào)整就行 不用做會(huì)計(jì)分錄
工程類行業(yè)的招待費(fèi)按稅前扣除比例入賬是否合理?例如吃飯、煙酒類可以入嗎
答: 你好!也是按收入的比例,企業(yè)所得稅前抵扣
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我現(xiàn)在在做 11月,12月的帳,沒有收入,招待費(fèi)-餐費(fèi)將近4萬(wàn),年末怎么處理呢?年報(bào)時(shí)沒有收入就不存在稅前扣除吧,公司十一月才開業(yè)的
答: 您好,是的,可以記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)。

