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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-05-09 11:32

您好!你要先有平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后再填入期初數(shù)啊。 
你這個內(nèi)帳可以外帳不行

002 追問

2017-05-09 12:25

@宋老師:我們的情況是前2月都是請人帶報的,都是零申報,相當(dāng)于起初余額都是0,現(xiàn)在需要做賬,截止3月末我們銀行余額是10萬,應(yīng)付賬款3602元,當(dāng)初始數(shù)據(jù)錄入這2個數(shù)后,提示不平,該怎么調(diào)整?

宋生老師 解答

2017-05-09 13:30

您好!0 申報只是沒有收入,但是還是要有其他數(shù)據(jù)啊。他給你代賬,要有資產(chǎn)負(fù)債表啊

002 追問

2017-05-09 18:33

@宋老師:代理記賬的就是沒有做賬,期初都是0,我4月份開始建賬,銀行和應(yīng)付有余額,怎樣建賬,沒有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)全是0

宋生老師 解答

2017-05-10 10:39

您好!不行的。你有余額就要補賬補到那個余額的數(shù)據(jù)才可以

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您好!你要先有平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后再填入期初數(shù)啊。 你這個內(nèi)帳可以外帳不行
2017-05-09 11:32:50
你好! 對的。
2018-10-01 14:07:59
可以記未分配利潤的,
2019-11-28 14:49:35
第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應(yīng)該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
你好,完整過程是這樣 借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配-應(yīng)付股利 借;利潤分配-應(yīng)付股利,貸;應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利,貸,銀行存款
2019-07-24 16:01:23
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