
起初建賬,初始數(shù)據(jù)錄入,銀行存款10萬,應(yīng)付賬款3602元,啟用賬套時提示試算不平,差額可以直接填未分配利潤欄嗎?
答: 您好!你要先有平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后再填入期初數(shù)啊。 你這個內(nèi)帳可以外帳不行
啟用賬套,初始數(shù)據(jù)錄入銀行存款10000其他應(yīng)付款488未分配利潤-488實收資本10000這樣對嗎?
答: 你好! 對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到的分紅利潤之后再給股東分配可不可以這樣做處理計提 借:應(yīng)收股利 貸:利潤分配-未分配利潤收到 借:銀行存款 貸:應(yīng)收股利轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤-應(yīng)付股利再次分配 借:利潤分配-未分配利潤-應(yīng)付股利 貸:銀行存款
答: 第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應(yīng)該是投資收益。


002 追問
2017-05-09 12:25
宋生老師 解答
2017-05-09 13:30
002 追問
2017-05-09 18:33
宋生老師 解答
2017-05-10 10:39